
信息公开

攀枝花市融媒体中心2025年单位预算编制说明

攀枝花市融媒体中心
2025年单位预算编制说明
目录
一、基本职能及主要工作
(一)市融媒体中心职能简介
(二)市融媒体中心2025年重点工作
二、机构设置情况
三、收支预算情况说明
(一)收入预算情况
(二)支出预算情况
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况
(二)一般公共预算当年拨款结构情况
(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、“三公”经费由非财政拨款预算安排说明
九、政府性基金预算支出情况说明
十、国有资本经营预算情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
(二)政府采购情况
(三)国有资产占有使用情况
(四)预算绩效情况
十二、名词解释
附件
一、基本职能及主要工作
(一)市融媒体中心职能简介。
1.贯彻中央、省、市新闻宣传政策,开展新闻宣传。
2.负责《攀枝花日报》等纸质媒体的编辑出版发行。
3.负责广播电台、电视台的建设和运营,按规定制作、播放和转播广播电视节目;负责广播频率、电视频道的运营。
4.负责网站、微博、微信、移动客户端等新媒体的建设、运营和维护。
5.负责市级媒体平台新闻、信息、视听节目创作生产。
6.完成市委、市政府交办的其他任务。
(二)市融媒体中心2025年重点工作。
2025年,市融媒体中心将持续优化“传播体系、内容生产、智媒驱动、传媒运营、队伍培养”,勇闯改革深水区,争当市级媒体深度融合发展“排头兵”。
1.抓好新闻主业。一是做好重大主题宣传。重点围绕“花开有声——中国式现代化的攀枝花故事”主题和“发起总攻战决胜满堂彩”专题,持续唱响经济光明论,发布一批在全市、全省具有重大影响力的深度报道,为攀枝花建市60周年营造良好的舆论氛围。二是加强优质内容生产。坚持“内容为王”,确保市级媒体第三方平台传播力指数、中央及省级主流媒体平台传播力指数、自有平台传播力指数、“热点稿件”作品传播力指数排名全省第一梯队。三是推进电视超高清制播设备更新。抓住广电行业大规模以旧换新的政策红利,全力向上争取政策,全面更新换代原攀枝花市广播电视台的电视制播系统,打通采、编、播、存的4K超高清生产线,丰富节目内容供给。目前,该项目已进入全省设备更新改造项目库,正着手编制项目可行性方案。
2.深化融媒改革。一是邀请专家指导。聘请中国人民大学一级教授、博士生导师宋建武团队为顾问,指导深化融媒改革。二是培育私域流量。持续做好“城市推荐官”“910车友会”等账号运营,以“网言网语”鲜活表达新闻,推介“暖暖花城,慢漫生活”城市品牌,开发垂类产品。三是优化改革措施。贯彻落实市委关于共同富裕试验区建设“每个单位都要出经验作贡献”的要求和“争取上升为全国、全省经验”的标准,坚持问题导向,在内容、渠道、平台、经营、管理等方面继续改革,以产品创新驱动机制创新,力争多出经验、多出典型,确保高质量通过中宣部改革试点验收。
3.强化数字赋能。一是建设数据中台。依托“攀枝花开”客户端,整合政府、企业和社会各方大数据资源建设数据中台,构建移动端城市服务统一入口,实现一个账号就能在线查看、咨询、办理各个事项,打造资源整合、服务融合的黏性强、有活力的区域性互联网门户平台。二是提高数据治理能力。基于用户行为、资讯点击等大数据为基础,引入华为云、腾讯云等公有云计算能力,打破数据孤岛,实现数据共享治理,实现用户精准画像、内容精准传播,打造“数智客户端”。三是加强数字技术赋能。建成数字媒资、融媒指挥、智能检校等系统,构建数字内容生产线,扩展AI工具使用场景,结合大模型应用,打造数字主持人,创新多样化生产方式。
4.做强传媒产业。一是做大传媒资产规模。争取将原攀枝花日报社、攀枝花市广播电视台红线范围内资产通过市场化手段注入市传媒集团。二是拓展“传媒+”产业链。全面梳理产业发展方向,以“精准服务、满足客户需求”为目标,通过“购买合作”和“打包服务”等方式,开展与社会需求多方合作,重点培育传媒电商、电子竞技、数字乡村、文创艺培、网红经济等产业。三是布局互联网数字产业。组建大数据科技公司,主营大数据运用、信息化开发、智慧城市建设、城市综合服务平台运营等数字经济业务,深度参与“一网通办、一网统管、一码通行”新型智慧城市建设,参与推进城市“数字底座”建设等重大项目,逐步从“经营媒体”向“经营城市”转变。
二、机构设置情况
市融媒体中心无下属二级预算单位,单位内设机构16 个。主要包括:
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则,市融媒体中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入4510.06万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入1500.00万元;支出包括:文化旅游体育与传媒支出3300.93万元、社会保障和就业支出685.33万元、卫生健康支出255.74万元、住房保障支出268.06万元。市融媒体中心2025年收支总预算6010.06万元,较2024年减少461.42万元,减少了7.13%,主要原因是2025年事业单位经营收入预算减少。
(一)收入预算情况。
市融媒体中心2025年收入预算6010.06万元,其中:上年结转0万元,占0%;一般公共预算拨款收入4510.06万元,占75.04%;政府性基金预算拨款收入0万元,占0%;事业单位经营收入1500.00万元,占24.96%。
(二)支出预算情况。
市融媒体中心2025年支出预算6010.06万元,其中:基本支出5510.06万元,占91.68%;项目支出500.00万元,占8.32%。
四、财政拨款收支预算情况说明
市融媒体中心2025年财政拨款收支总预算4510.06万元。收入包括:本年一般公共预算拨款收入4510.06万元、本年政府性基金预算拨款收入0万元;支出包括:文化旅游体育与传媒支出3300.93万元、社会保障和就业支出685.33万元、卫生健康支出255.74万元、住房保障支出268.06万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况。
市融媒体中心2025年一般公共预算当年拨款4510.06万元,较上年增加了38.58万元,是财政保障退休人员的生活补助增加。
(二)一般公共预算当年拨款结构情况。
本年一般公共预算拨款收入4510.06万元,包括:文化旅游体育与传媒支出3300.93万元,占73.19%、社会保障和就业支出685.33万元,占15.20%、卫生健康支出255.74万元,占5.67%、住房保障支出268.06万元,占5.94%。
(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况。
1.文化旅游体育与传媒支出(类)广播电视(款)广播电视事务(项)2025年预算数为3300.93万元,包括:基本支出2800.93万元,主要用于在编职工的工资福利支出、日常公用支出,保证事业正常运转。项目支出500万元,主要用于采购两套电视频道播出设备(含卫星天线)、两套广播频率2主1备播出录制设备、局域网网络设备(有线、无线)、网络安全设备(等保)。
2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)2025年预算数为310.06万元,主要用于离退休费、离退休生活补助、离退休医疗费补助及离退休公用经费,保证事业正常运转。
3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2025年预算数为375.27万元,主要用于职工基本养老保险缴费。
4.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2025年为231.26万元,主要用于职工医疗保险缴费。
5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2025年为24.48万元,主要用于职工医疗补助缴费。
6.住房保障支出(类)支出住房改革支出(款)住房公积金268.06万元,主要用于职工住房公积金缴费。
六、一般公共预算基本支出情况说明
市融媒体中心2025年一般公共预算基本支出4010.06万元,其中:
人员经费3981.69万元,主要包括:职工工资及福利2800.93万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出375.27万元、退休人员生活补助等281.69万元、医疗保险费及医疗补助补助255.74万元、职工住房公积金268.06万元
公用经费28.37万元,主要包括:福利费2.26万元、其他商品服务支出26.11万元(包含离退休公用经费和党建经费)。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
市融媒体中心2025年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。
八、“三公”经费由非财政拨款预算安排说明
(一)市融媒体中心2025年未安排因公出国(境),因公出国(境)经费0万元。
(二)市融媒体中心2024年非财政拨款安排公务接待费预算数5万元,2025年非财政拨款安排公务接待费预算数5万元,与2024年预算持平。
2025年非财政拨款安排公务接待费计划用于市融媒体中心检查督导、交流学习及调研考察等接待费用。
(三)非财政拨款安排公务用车购置及运行维护费较2024年减少30.00万元,减少了37.50%,主要原因是2024年报废车辆8辆。
单位现有公务用车19辆,其中,轿车7辆,旅行车0辆,越野车9辆,大型客、货车0辆、广播电视直播车2辆、摩托车1辆。
2025年安排非财政拨款公务用车购置费0万元,无计划购置车辆。
2025年安排非财政拨款公务用车运行维护费50.00万元,用于19辆公务用车燃油、维修、保险、车辆通行等方面支出,主要保障单位正常运转及承担的新闻等工作开展。
九、政府性基金预算支出情况说明
市融媒体中心2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
十、国有资本经营预算情况说明
市融媒体中心2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十一、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费。
市融媒体中心为事业单位,按规定未使用机关运行的相关科目。
(二)政府采购情况。
2025年,市融媒体中心安排政府采购预算610.00万元,其中,政府采购货物预算610.00万元,其中:建设专用设备采购500.00万元、新闻纸张采购110.00万元;政府采购工程预算0万元;政府采购服务预算0万元。
(三)国有资产占有使用情况。
截至2025年底,市融媒体中心共有车辆19辆,其中,执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备5台。
(四)预算绩效情况。
2025年市融媒体中心开展绩效目标管理的项目1个,涉及预算500.00万元。其中:人员类项目0个,涉及预算0万元;运转类项目0个,涉及预算0万元;特定目标类项目1个,涉及预算500.00万元。
十二、名词解释
1.一般公共预算拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。
2.文化旅游体育与传媒支出(类)广播电视(款)广播电视事务(项):反映融媒体中心的基本支出和项目支出。
3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项):反映事业单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。
4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。
6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。
7.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
8.基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
9.项目支出:指在基本支出之外为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。
10.“三公”经费:纳入预决算管理的“三公”经费,是指单位用非财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
附件:表1.单位收支总表
表1-1.单位收入总表
表1-2.单位支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表2-1.财政拨款支出预算表
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
(此表无数据)
表4.政府性基金预算支出预算表(此表无数据)
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表(此表无数据)
表5.国有资本经营预算支出预算表(此表无数据)
表6.单位预算项目绩效目标表(媒体融合市级扶持资金)
表7.单位整体支出绩效目标表


分享至: